|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4152-828-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA GUIRNALDAS NAVIDEÑAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Hualpén |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Colón 7948 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Facturación |
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén |
|
Comuna |
Hualpén
|
|
Impuesto |
330600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-12-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
|
Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
78.905.210-7 |
|
Sucursal |
Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60111408
| Ondas o cintas decorativas | 600 | Unidad | GUIRNALDAS NAVIDEÑAS TIPO PINO DE 2,7 MTS. DE LARGO "DEAR SANTA" | |
$ 2.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.740.000
|
$ 1.740.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.740.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 330.600
|
|
$ 2.070.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.