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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4152-853-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE LIMPIEZA: 4152-813-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Hualpén |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
225254,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-07-2024 |
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Proveedor |
Todo OK SpA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS DE ASEO, OFICINA, LIBRERÍA Y QUÍMICOS SPA
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R.U.T. |
77.795.831-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Todo OK SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad no definida | Detalle Según listado adjunto en anexo | Detalle Según listado adjunto en anexo |
$ 1.185.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.185.550
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$ 1.185.550
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Total Neto
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$ 1.185.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.254
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$ 1.410.804
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.