|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4152-862-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS: 4152-804-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Hualpén |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Facturación |
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén |
|
Comuna |
Hualpén
|
|
Impuesto |
287395,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BERNARDINA PILAR FLORES COFRE |
|
Razón Social |
BERNARDINA PILAR FLORES COFRÉ
|
|
R.U.T. |
10.583.035-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BERNARDINA PILAR FLORES COFRE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25191703
| Máquinas para cambiar neumáticos | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE NEUMATICOS POR 6 MESES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ANEXO CON LOS VEHICULOS Y SERVICIOS SOLICITADOS. COMPLETAR CON VALORES CON IVA INCLUIDO | |
$ 1.512.606,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.512.606
|
$ 1.512.606
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.512.606
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 287.395
|
|
$ 1.800.001
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.