Orden de Compra. Nº4152-878-MC18 "SERVICIOS DE IMPRESION PCV"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4152-878-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION PCV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colón 7948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 925/2018 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS GONZALEZ
Razón Social MARIA ELENA GONZALEZ PALAZZI
R.U.T. 8.769.867-k
Sucursal IMPRESOS GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10000Unidad no definidaHOJAS SUELTAS FORMUL. COMPROB.DE PAGO PCV, 21,6 X 35 CMS., IMPRESOS A 3/0 COLOR, 4 PREPICADOS HORIZONTALES, LOGO MUNICIPAL EN 7 PARTES, FOLIADOS EN ROJO 5 PARTES A/C DE. 706751, CONFECC. EN PAPEL BOND.26 DE 100 GRS., PIGMENTADOS EN AMARILLO POR ANVERSO, SEGUN MUESTRA A RETIRAR  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.