Orden de Compra. Nº4152-924-SE15 "MATERIALES DE RIEGO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4152-924-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE RIEGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colón 7948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 34125,52
Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agro-agua eirl
Razón Social SISTEMAS DE RIEGO, GUILLERMO GARRIDO FLORES E.I.R.
R.U.T. 76.017.358-4
Sucursal agro-agua eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua1PackLISTADO DE MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N°56799  $ 179.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.608 $ 179.608
Total Neto $ 179.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.126
TOTAL OC $ 213.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.