Orden de Compra. Nº
4152-961-AG25
"
FLYERS DE 20X20 CM, IMPRESION DOBLE CARA 4152-985-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4152-961-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
FLYERS DE 20X20 CM, IMPRESION DOBLE CARA 4152-985-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Hualpén
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T.
69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 119-2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T.
69.264.400-k
Dirección de Facturación
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
Comuna
Hualpén
Impuesto
37050
Dirección de Envío de la Factura
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
XPLOTTER
Razón Social
XPLOTTER SOLUCIONES GRÁFICAS SPA
R.U.T.
77.441.643-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
XPLOTTER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1000
Unidad
FLYERS DE 20X20 CN, IMPRESION DOBLE CARA, EN COLOR, PAPEL COUCHE DE 130 GRS, CON INFORMACION SOBRE "USO CORRECTO DEL LENGUAJE EN INCLUSION", SE ADJUNTA DISEÑO, EL OFERENTE DEBERA INGRESAR COTIZACION CON DETALLE DE PRODUCTOS PARA SU CORRECTA EVALUACION.
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1000
Unidad
FLYERS DE 20X20 CN, IMPRESION DOBLE CARA, EN COLOR, PAPEL COUCHE DE 130 GRS, CON INFORMACION SOBRE "RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ATENCION INCLUSIVA: DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PSIQUICA", SE ADJUNTA DISEÑO, EL OFERENTE DEBERA INGRESAR COTIZACION CON DETALLE DE PRODUCTOS PARA SU CORRECTA EVALUACION.
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1000
Unidad
FLYERS DE 20X20 CN, IMPRESION DOBLE CARA, EN COLOR, PAPEL COUCHE DE 130 GRS, CON INFORMACION SOBRE "RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ATENCION INCLUSIVA: DISCAPACIDAD VUISUAL Y AUDITIVA", SE ADJUNTA DISEÑO, EL OFERENTE DEBERA INGRESAR COTIZACION CON DETALLE DE PRODUCTOS PARA SU CORRECTA EVALUACION.
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
Total Neto
$ 195.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.050
TOTAL OC
$ 232.050
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.