Orden de Compra. Nº4153-147-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4153-84-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Doñihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4153-147-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4153-84-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA SOLERAS PARA PLAZA VILLA AUSTRALIA
Proveniente de Licitación 4153-84-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Alcaldia
Razón Social Ilustre Municipalidad de Doñihue
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Doñihue
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna -1
Impuesto 44488,5
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PINA SEVERINO RUTH Y OTRA
R.U.T. 51.003.330-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón105Metro LinealBloques de hormigónSOLERILLAS PARA PLAZA $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.150 $ 234.150
Total Neto $ 234.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.488
TOTAL OC $ 278.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.