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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4153-420-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Doñihue
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. ESTACION 344 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
47365,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ESTACION 344 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
supermercado ramirez |
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Razón Social |
RAMIREZ & RAMIREZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.575.460-7 |
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Sucursal |
supermercado ramirez |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111701
| Enlucido de yeso | 3 | Unidad | | |
$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.010
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$ 2.010
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 2 | Unidad | | |
$ 3.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.996
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$ 7.996
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | | |
$ 2.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.613
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$ 2.613
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | | |
$ 576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 576
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$ 576
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 15 | Metro Cuadrado | | |
$ 13.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.750
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$ 201.750
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86131502
| Pintura | 2 | Galón | | |
$ 11.661,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.322
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$ 23.322
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23153401
| Sistemas de aplicación de cola o adhesivo | 1 | Tineta | | |
$ 11.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.024
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$ 11.024
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Total Neto
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$ 249.291
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.365
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$ 296.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.