Orden de Compra. Nº4154-187-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4154-34-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4154-187-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4154-34-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVISION Y/O INSTALACION DE N EUMATICOS
Proveniente de Licitación 4154-34-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna -1
Impuesto 51961,2
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC
R.U.T. 92.854.000-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos245/75R16 WGLER. AT/S4UnidadNeumáticos245/75R16 WGLER. AT/Snaumaticos pantanero mixto 245/75R16 O SIMILAR $ 68.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.480 $ 273.480
Total Neto $ 273.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.961
TOTAL OC $ 325.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.