Orden de Compra. Nº4157-1-SE13 "ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO CON LOS DOCENTES"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO CON LOS DOCENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 23986,55
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2013
TítuloDescripción
ENTREGAR

ENTREGAR EL JUEVES A LAS 08:30 HRS. EN OFICINA UTP DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

JUEVES 03/01/2013 65 SANDWICHS DE QUESO, 65 SANDWICHS DE JAMON MASLAS BEBIDAS JUGOS NESCAFE TE Y AZUCAR.

VIERNES 04/01/2013 65 SANDWICHS DE QUESO, 65 SANDWICHS DE JAMON Y 4 QUEQUE .

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo2CajaTE DE 100 BOLSITAS  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
50202311
Bebidas20UnidadBEBIDAS 3 LITROS DESECHABLE COCA COLA, FANTA, SPRITE  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740
50202311
Bebidas20UnidadJUGOS 1 1/2 LITRO DISTINTO SABOR  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadQUEQUES  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50181901
Pan fresco130UnidadSANDWCHS DE QUESO  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.180 $ 37.180
50181901
Pan fresco130UnidadSANDWICHS DE JAMON  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.880 $ 22.880
50201709
Café instantáneo1TarroNESCAFE GRANDE  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramoAZUCAR IANSA  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
Total Neto $ 126.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.987
TOTAL OC $ 150.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.