Orden de Compra. Nº4157-1003-SE12 "CELEBRACION DÍA DEL PADRE ESC. VIRGEN DEL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1003-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2012
Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DÍA DEL PADRE ESC. VIRGEN DEL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 17512,68
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos120Unidad no definidaEMPANADAS DE HORNO VACUNO  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
50202311
Bebidas9Unidad no definidaBEBIDAS 3 LITROS COCA COLA   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.483 $ 12.483
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaNESCAFE GRANDE  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaAZUCAR IANSA  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TE 100 BOLSITA  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
14111705
Servilletas de papel2Unidad no definidaSERVILLETA DE PAPEL  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
52151502
Platos desechables domésticos82Unidad no definidaPLATOS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
Total Neto $ 92.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.513
TOTAL OC $ 109.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.