Orden de Compra. Nº4157-1004-SE09 "MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA SANTA ELVIRA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1004-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA SANTA ELVIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-34-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 4488,56
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección6UnidadCINTA ADEHESIVACINTA ADEHESIVA $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento6UnidadPEGAMENTO STIK FICPEGAMENTO STIK FIC $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
14111610
Cartulina21UnidadCARTULINA CORRUGADA TRES DE CADA COLOR: ROSADO, BLANCO,NARANJO,VERDE,LIMON,CAFE,FUCSIA.CARTULINA CORRUGADA TRES DE CADA COLOR: ROSADO, BLANCO,NARANJO,VERDE,LIMON,CAFE,FUCSIA. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.699 $ 6.699
14111610
Cartulina21UnidadCARTULINA TRES DE CADA COLOR AMARILLO, PIEL, CAFE, NEGRO, VERDE, LIMON, NARANJO CODIGO 2082500CARTULINA TRES DE CADA COLOR AMARILLO, PIEL, CAFE, NEGRO, VERDE, LIMON, NARANJO CODIGO 2082500 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079 $ 2.079
14111610
Cartulina21UnidadGOMA EVA TRES DE CADA COLOR ROJO, BLANCO, CAFE, MORADO, VERDE, LIMON, AMARILLO FUERTE.GOMA EVA TRES DE CADA COLOR ROJO, BLANCO, CAFE, MORADO, VERDE, LIMON, AMARILLO FUERTE. $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.289 $ 2.289
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCARTONEROCARTONERO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
41111604
Reglas1UnidadREGLA CODIGO 1054600REGLA CODIGO 1054600 $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179 $ 179
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA LIQUIDA CODIGO 1058600SILICONA LIQUIDA CODIGO 1058600 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798 $ 1.798
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadBARRA DE SILICONABARRA DE SILICONA $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
14121503
Cartulina10UnidadPAPEL MANTEQUILLA CODIGO 2682300PAPEL MANTEQUILLA CODIGO 2682300 $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940
Total Neto $ 23.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.489
TOTAL OC $ 28.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.