Orden de Compra. Nº4157-1013-SE16 "MATERIAL ELECTRICO ESC. F-408 REQ. 960219-62"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1013-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO ESC. F-408 REQ. 960219-62
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-50-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 45051,47
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AREGAR
Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA
R.U.T. 76.423.206-2
Sucursal AREGAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes5Unidad no definida ENCHUFES EMBUTIDO DOBLE BTICINO $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.275 $ 18.275
27111704
Enchufes5Unidad no definida ENCHUFES EMBUTIDOS TRIPLES BTICINO $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.630 $ 25.630
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidad no definida HUINCHA PLASTICA 3M 1500 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
31162506
Soporte de pared100Unidad no definida TARUGOS PLASTICO 6MM VULCANITA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
20101801
Cernedores de cables100Unidad no definida CABLE LIBRE HALOGENO 2.5m ROJO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.300
20101801
Cernedores de cables100Unidad no definida CABLE LIBRE HALOGENO 2.5 VERDE $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.300
24112404
Caja5Unidad no definida CAJA CHUQUI 5/8 PLASTICA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
24112404
Caja5Unidad no definida CAJA CHUQUI BLANCA PARA CANALETA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
39121202
Canalización eléctrica10Unidad no definida CANALETA 20*10 LEGRAND TIRA DE 2 METROS $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
20101801
Cernedores de cables100Unidad no definida CABLE LIBRE HALOGENO 2.5mm BLANCO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.300
39111810
Interruptor de lámpara5Unidad no definida INTERRUPTOR SIMPLE (9/12) DE EMBUTIR BTICINO $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
31161503
Clavo-tornillo200Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA 1 1/4 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
27111801
Cintas métricas3Unidad no definida HUINCHA DE GOMA LEXO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
Total Neto $ 237.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.051
TOTAL OC $ 282.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.