Orden de Compra. Nº4157-1013-SE18 "TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO ESC. NAVIDAD REQ 960101-85 F"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1013-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2018
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO ESC. NAVIDAD REQ 960101-85 F
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRAMORI
Razón Social FRANCISCO REMIGIO MOLINA RIVAS
R.U.T. 10.390.211-8
Sucursal FRAMORI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados20Unidad no definida RECORRIDO DIARIO DESDE LOS PUQUIOS -TREHUALEMU (ESC.NAVIDAD) 20 DÍAS MES DE ABRIL 2018. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.