|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-1101-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Bebidas y queques actividad semana del parvulo Esc |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-51-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
1 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
33391,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho | Fecha de entrega Jueves 18 de noviembre del 2010,
Escuela Virgen del Carmen |
|
|
Proveedor |
Supermercado El Carmen |
|
Razón Social |
PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
|
|
R.U.T. |
50.212.490-0 |
|
Sucursal |
Supermercado El Carmen |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 244 | Unidad | queques individuales | |
$ 126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.744
|
$ 30.744
|
50202311
| Bebidas | 580 | Unidad | bebidas 250 cc coca cola, fanta | |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.000
|
$ 145.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 175.744
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.391
|
|
$ 209.135
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.