|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-1107-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-09-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS FIESTAS PATRIAS ESCUELA VERGARA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-39-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
1 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
4451,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-09-2013 |
|
|
|
Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
|
Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
|
|
R.U.T. |
2.706.385-3 |
|
Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 6 | kilogramo | | LONGANIZAS |
$ 2.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.200
|
$ 16.200
|
50181901
| Pan fresco | 4 | Litro | | ACEITE PROTAL LITRO |
$ 1.245,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.980
|
$ 4.980
|
50181901
| Pan fresco | 25 | Unidad | | PAN PISTOLETA |
$ 90,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.250
|
$ 2.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.430
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.452
|
|
$ 27.882
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.