Orden de Compra. Nº4157-1121-SE19 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CAPILLA NORTE REQ 960203-64M-19(4012)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1121-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CAPILLA NORTE REQ 960203-64M-19(4012)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 6137,76
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro3Unidad no definidaPERFIL ANGULO 30X302MM  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
23131703
Discos de cabbing4Unidad no definidaDISCO DE CORTE 4 1/2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam4Unidad no definidaBROCA 5MM   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam4Unidad no definidaBROCA 4 MM   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
11101716
Estaño1Unidad no definidaSOLDADURA ESTAÑO  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
11101715
Cobre3Unidad no definidaMTS COBRE TIPO L  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
40142108
Tubería de bronce1Unidad no definidaREDUCCIÓN 32 A 25MM   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
40142108
Tubería de bronce1Unidad no definidaREDUCCIÓN DE 25 A 20MM   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
40142108
Tubería de bronce6Unidad no definidaCODO SO SO 1/2"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
15111507
Gas ciudad1Unidad no definidaREPUESTO GAS BUTANO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 32.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.138
TOTAL OC $ 38.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.