Orden de Compra. Nº
4157-1121-SE19
"
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CAPILLA NORTE REQ 960203-64M-19(4012)
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1121-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CAPILLA NORTE REQ 960203-64M-19(4012)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
6137,76
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
3
Unidad no definida
PERFIL ANGULO 30X302MM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
23131703
Discos de cabbing
4
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 4 1/2"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam
4
Unidad no definida
BROCA 5MM
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam
4
Unidad no definida
BROCA 4 MM
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
11101716
Estaño
1
Unidad no definida
SOLDADURA ESTAÑO
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
11101715
Cobre
3
Unidad no definida
MTS COBRE TIPO L
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.067
$ 8.067
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad no definida
REDUCCIÓN 32 A 25MM
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad no definida
REDUCCIÓN DE 25 A 20MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
40142108
Tubería de bronce
6
Unidad no definida
CODO SO SO 1/2"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
15111507
Gas ciudad
1
Unidad no definida
REPUESTO GAS BUTANO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 32.304
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.138
TOTAL OC
$ 38.442
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.