Orden de Compra. Nº4157-11769-SE08 "Materiales de aseo Vehiculos DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-11769-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Vehiculos DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4155-12-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrteria El Martillo
Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 7.523.702-2
Sucursal Ferrteria El Martillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Trapos3Unidadrenovador de gomas kitrenovador de gomas kit $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
11151502
Fibras de nylon15Metro Linealcordel amarillocordel amarillo $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131602
Traperos3Unidadtraperos con ojaltraperos con ojal $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
47131602
Traperos3UnidadW-D x 155 W-D x 155 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
46181504
Guantes protectores3UnidadGUANTES PROTECTORES AMARILLOSGUANTES PROTECTORES AMARILLOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidadsilicona 480 ccsilicona 480 cc $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131816
Desodorantes3Unidaddesodorante ambientaldesodorante ambiental $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131501
Trapos3Unidadpaños sacudir 50 x 45paños sacudir 50 x 45 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
47131805
Limpiadores de uso general3Unidadlimpia vidrios con aromatizadorlimpia vidrios con aromatizador $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
47131811
Productos de lavandería3Unidadpoettpoett $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
47131810
Productos para lavar platos3Unidadquix limón 30 mlquix limón 30 ml $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
47131810
Productos para lavar platos1Unidadrecarga de quix 1,5 litrosrecarga de quix 1,5 litros $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 54.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 54.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.