Orden de Compra. Nº4157-1192-SE09 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1192-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 21897,5
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadDETERGENTE OMO DE KILO   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVA  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
47131618
Mopas húmedas10UnidadCHASCONES TRAPEROS  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadQUIX  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos9UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA 5 LITROS  $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.670 $ 9.670
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO DE 2 LITROS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Total Neto $ 115.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.898
TOTAL OC $ 137.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.