Orden de Compra. Nº4157-1201-SE16 "COLACION CEREMONIA INAUGURACION CENTRO EQUINO TERAPIA REQ. Nº 960219-108"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1201-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2016
Nombre de la Orden de Compra COLACION CEREMONIA INAUGURACION CENTRO EQUINO TERAPIA REQ. Nº 960219-108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-90-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 10226,56
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados150Unidad no definida NÉCTAR INDIVIDUAL 200 ML SURTIDOS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
50221101
Granos de Cereales150Unidad no definida CEREAL EN BARRA , 18 GRAMOS SURTIDOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50201709
Café instantáneo1Unidad no definida CAFE NESCAFE 170 GRAMOS $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306 $ 3.306
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad no definida AZÚCAR KILO $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258 $ 1.258
50202306
Refrescos3Unidad no definida -BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS FANTA-SPRITE -COCA-COLA $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaREQUERIDO PARA EL DÍA 08/06/2016 A LAS 8:00 HRS. EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN. NECTAR SABORES SURTIDOS 1,5 LITROS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 53.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.227
TOTAL OC $ 64.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.