Orden de Compra. Nº4157-1203-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA BERNARDINO MUÑOZ"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1203-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA BERNARDINO MUÑOZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 152767,98
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad DILUYENTE SINTETICO $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31211904
Brochas5Unidad JUNQUILLO 1/4 RODON $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31211904
Brochas3Unidad ADHESIVO VINILIT $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.796
31211904
Brochas15Unidad ZINC ACANALADO 3,66 MTS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.115
31211904
Brochas3Unidad FILETRO CARRUGADO DE 40 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512
31211904
Brochas10Unidad ALAMBRE GALVANIZADO 18 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31211904
Brochas15Unidad ZINC ACANALADO 3,66 MTS 0.30 $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.315 $ 69.315
31211904
Brochas5kilogramo CLAVOS DE ZINC $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211904
Brochas26Unidad MEDIA CAÑA PINO 1 1 /2" X 1 1/2" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.970 $ 34.970
31211904
Brochas26Unidad GUARDAPOLVO 3/4" X 3" $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
31211904
Brochas10Unidad INTERNIT 5MM 1,2X2,4 MTS $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.140 $ 57.140
31211904
Brochas3Unidad BROCHA 3" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31211904
Brochas2Unidad ESMALTE AL AGUA BLANCO 1 GALON $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368
31211904
Brochas2Unidad RODILLO DE LANA 12 CM $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
11101719
Cinc1Unidad no definida CLAVO CORRIENTE 2 1/2" $ 18.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.485 $ 18.485
11101719
Cinc55Unidad CEMENTO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.755 $ 161.755
11101719
Cinc2Unidad IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
11101719
Cinc28Unidad PINO BRUTO 2X2" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.168
11101719
Cinc11Unidad CLAVO CORRIENTE 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
11101719
Cinc80Unidad PINO IMPREGNADO 2X4" $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.280 $ 235.280
Total Neto $ 804.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.768
TOTAL OC $ 956.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.