|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-1213-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PIOCHAS INCENTIVO VALORES ALUMNOS ESC. NAVIDAD, REQ. 960205-2136 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-2-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
1 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
5320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-06-2018 |
|
|
|
Proveedor |
GARAGE PUBLICIDAD |
|
Razón Social |
JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA
|
|
R.U.T. |
13.804.389-4 |
|
Sucursal |
GARAGE PUBLICIDAD |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 80 | Unidad | CHAPITAS 5.5 CMS
- 10 DISEÑO COLABORADOR
- 10 DISEÑO CREATIVO
- 10 DISEÑO RESPETUOSO
- 10 DISEÑO PARTICIPATIVO
- 10 DISEÑO EMPÁTICO
- 10 DISEÑO RESPONSABLE
- 10 DISEÑO CORTESÍA
- 10 DISEÑO SOLIDARIO
DISEÑO ADJUNTO | |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.000
|
$ 28.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.320
|
|
$ 33.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.