|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-1255-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-97(4182) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
579,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Rossy |
|
Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.294.620-3 |
|
Sucursal |
Comercial Rossy |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111705
| Servilletas de papel | 4 | Unidad no definida | -LUNES 03/06/2019 A 8:45 HRS. DAEM:26 UNIDAD DE PAN,
JAMON Y QUESO.
-MARTES 04/06/2019 A 8;45HRS DAEM:34 UNIDAD DE PAN,
JAMON Y QUESO.
-MIERCOLES 5/06/2019 A 8:45 HRS. DAEM :16 UNIDADES DE PAN, JAMON Y QUESO.
-JUEVES 06/06/2019 A 8:45 HRS. DAEM :11 UNIDADES DE PAN, JAMON Y QUESO. | SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.160
|
$ 1.160
|
14111703
| Toallas de papel | 2 | Unidad no definida | TOALLA DE PAPEL | |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800
|
$ 800
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 2 | Unidad no definida | VASOS DESECHABLES PLUMAVIT TIRA 25 UNIDADES | |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.092
|
$ 1.092
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.052
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 580
|
|
$ 3.632
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.