Orden de Compra. Nº4157-1264-SE11 "MATERIAL ASEO JARDIN ILUSIONES SANTA ELVIRA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1264-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO JARDIN ILUSIONES SANTA ELVIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 1181,8
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPAET CHILE
Razón Social SERVICIOS CARLOS MANUEL SPATE BUSTAMANTE EMPRESA I
R.U.T. 76.054.731-k
Sucursal SPAET CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas6UnidadTRAPERO DOBLE HOJAL  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
Total Neto $ 6.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.182
TOTAL OC $ 7.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.