Orden de Compra. Nº
4157-1271-SE10
"
MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL ILUSIONES STA. EL
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1271-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL ILUSIONES STA. EL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
O HIGGINS N° 564
Comuna
El Carmen
Impuesto
20476,68
Dirección de Envío de la Factura
O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FECHA ENTREGA:
Martes 21 de diciembre del 2010, Jardin Infantil Ilusiones de Santa Elvira
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado El Carmen
Razón Social
PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T.
50.212.490-0
Sucursal
Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON LIQUIDO 5 LTS.
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
CIF CREMA GRANDE
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.420
$ 6.420
10191509
Insecticidas
5
Unidad
RAID CASA Y JARDIN
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 50 X 70
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.540
$ 6.540
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 80 X 110
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
QUIX
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLAS HUMEDAS
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.490
$ 2.490
47131609
Magos para escobas o traperos
6
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
47131603
Esponjas
12
Unidad
ESPONJAS
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.928
$ 2.928
47121804
Cubos o baldes para limpieza
1
Unidad
BALDE PLASTICO PARA TRAPEROS
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.450
$ 5.450
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
PATO PURIFIC
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
CONFORT
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
14111705
Servilletas de papel
25
Unidad
SERVILLETAS DE PAPEL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
LIMPIA VIDRIO CON GATILLO
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.020
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
LIMPIA VIDRIO RECARGA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DISTINTOS AROMAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO GEL
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
CLOR DE 2 LITROS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 107.772
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.477
TOTAL OC
$ 128.249
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.