Orden de Compra. Nº4157-1271-SE10 "MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL ILUSIONES STA. EL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1271-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL ILUSIONES STA. EL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 20476,68
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FECHA ENTREGA:

Martes 21 de diciembre del 2010, Jardin Infantil Ilusiones de Santa Elvira

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO 5 LTS.  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMA GRANDE  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
10191509
Insecticidas5UnidadRAID CASA Y JARDIN  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadQUIX  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLAS HUMEDAS  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131603
Esponjas12UnidadESPONJAS  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928
47121804
Cubos o baldes para limpieza1UnidadBALDE PLASTICO PARA TRAPEROS  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS DE SACUDIR  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadPATO PURIFIC  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111704
Papel higiénico48UnidadCONFORT  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
14111705
Servilletas de papel25UnidadSERVILLETAS DE PAPEL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIA VIDRIO CON GATILLO  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIA VIDRIO RECARGA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DISTINTOS AROMAS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
12141901
Cloro Cl6UnidadCLOR DE 2 LITROS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 107.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.477
TOTAL OC $ 128.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.