Orden de Compra. Nº4157-129-SE10 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA EMILIO MARTINEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-129-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA EMILIO MARTINEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 21350,3
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6UnidadCLORINDA DE 2 LITROS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
14111704
Papel higiénico48UnidadROLLOS DE CONFORT  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
12191601
Solventes de alcohol4UnidadLITROS DE ALCOHOL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF CREMA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
10191509
Insecticidas1UnidadRAID   $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806 $ 1.806
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.901 $ 2.901
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIA VIDRIO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadCLORO GEL VIM  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadPIMPIAPIES DE GOMA 80X60  $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadPLUMEROS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadVIM LIQUIDO 900 ML  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARED  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadHIPOGLOS  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
52121602
Servilletas6UnidadSERVILLETAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
52121701
Toallas de baño4UnidadTOALLAS DE MANO MEDINA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X70  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
Total Neto $ 112.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.350
TOTAL OC $ 133.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.