Orden de Compra. Nº4157-1292-SE19 "MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE REQ 960201-82(4137)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1292-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE REQ 960201-82(4137)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna *
Impuesto 6693,32
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaTEE COBRE 1/2"  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
40142108
Tubería de bronce1Unidad no definidaCODO HI  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definidaLLAVE JARDIN 1/2  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1Unidad no definidaDESAGUE LAVAPLATOS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1Unidad no definidaSIFON LAVAPLATOS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaTUBO PVC 50MM  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
91111801
Servicios de ayuda de cámara1Unidad no definidaCAMARA 40 C/TAPA   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
30111601
Cemento1Unidad no definidaSACO DE CEMENTO   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definidaCODO PVC 50 MM   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas1Unidad no definidaVINILIT C/BROCHA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
15111505
Butano1Unidad no definidaGAS BUTANO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27112103
Abrazaderas15Unidad no definidaABRAZADERA DE 1/2"  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaCAJA DE TORNILLO RÁPIDO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTARUGO 6MM   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 35.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.693
TOTAL OC $ 41.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.