Orden de Compra. Nº
4157-1292-SE19
"
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE REQ 960201-82(4137)
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1292-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE REQ 960201-82(4137)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 385
Comuna
*
Impuesto
6693,32
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad no definida
TEE COBRE 1/2"
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad no definida
CODO HI
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad no definida
LLAVE JARDIN 1/2
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad no definida
DESAGUE LAVAPLATOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad no definida
SIFON LAVAPLATOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad no definida
TUBO PVC 50MM
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
91111801
Servicios de ayuda de cámara
1
Unidad no definida
CAMARA 40 C/TAPA
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.546
$ 15.546
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
SACO DE CEMENTO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
CODO PVC 50 MM
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
VINILIT C/BROCHA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
15111505
Butano
1
Unidad no definida
GAS BUTANO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27112103
Abrazaderas
15
Unidad no definida
ABRAZADERA DE 1/2"
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
CAJA DE TORNILLO RÁPIDO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31161503
Clavo-tornillo
100
Unidad no definida
TARUGO 6MM
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
Total Neto
$ 35.228
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.693
TOTAL OC
$ 41.921
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.