|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-1308-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS LICEO JHJ REQº 71 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-8-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
1 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
4028,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-06-2017 |
|
|
|
Proveedor |
comercialrossy |
|
Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.294.620-3 |
|
Sucursal |
comercialrossy |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201711
| Té instantáneo | 1 | Unidad no definida | | TE LIPTON 100 BOLSITAS |
$ 2.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.941
|
$ 2.941
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 12 | Unidad no definida | ENVIAR SURTIDAS | GALLETAS TRITON |
$ 490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.880
|
$ 5.880
|
50193002
| Bebidas Infantiles | 8 | Unidad no definida | SABORES SURTIDOS | NECTAR 1.5 LITROS |
$ 798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.384
|
$ 6.384
|
50201706
| Café | 2 | Unidad no definida | ALIMENTOS REQUERIDOS EL 13/06/2017 A LAS 08:30 HORAS EN LICEO JUVENAL HERNANDEZ JAQUE | CAFE NESCAFE TRADICION |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.000
|
$ 6.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.205
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.029
|
|
$ 25.234
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.