Orden de Compra. Nº4157-1357-SE10 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SANTA ELVIRA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1357-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SANTA ELVIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 27246,38
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico30UnidadCONFORT  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111705
Servilletas de papel15UnidadSERVILLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO DE 2 LITROS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131609
Magos para escobas o traperos1UnidadBALDE PARA MOPA  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIADORES DE PISO  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadCERA LIQUIDA  $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
12191601
Solventes de alcohol4UnidadALCOHOL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
11121802
Algodón2UnidadALGODON  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
30181511
Inodoros6UnidadPASTILLAS CON GANCHOS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
42132205
Guantes quirúrgicos10UnidadCAJA GUANTES QUIRURGICOS  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIA VIDRIO CON GANCHO  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
Total Neto $ 143.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.246
TOTAL OC $ 170.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.