Orden de Compra. Nº4157-1376-SE15 "ALIMENTOS LICEO JHJ REQ. 9860201-056"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1376-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS LICEO JHJ REQ. 9860201-056
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-90-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 4597,43
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica10Unidad no definida TENEDOR DESECHABLE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
43202211
Platos o discos100Unidad no definida PLATOS DESECHABLES PARA TORTA $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Bolsa BOLSA AZUCAR GRANULADA $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629 $ 629
50202311
Bebidas8BotellaENVIAR SURTIDOBEBIDA 3 LITROS DESECHABLES COCA COLA $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaENVIAR SURTIDONECTAR SABORES 1.5 LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50201706
Café1TarroALIMENTOS REQUERIDOS PARA SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EL DIA 23/09/2015 A LAS 08:45 HORASTARRO DE CAFE NESCAFE 170 GRAMOS $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306 $ 3.306
14111701
Papel facial4Tira2 TIRAS DE VASOS PLASTICOS 2 TIRAS DE VASOS DE PLUMAVITTIRAS DE VASOS DESECHABLES $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892 $ 1.892
Total Neto $ 24.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.597
TOTAL OC $ 28.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.