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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-1426-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACION PARA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-41-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
O HIGGINS N° 564 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
18857,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O HIGGINS N° 564 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FECHA DE ENTREGA: | FECHA DE ENTREGA: ENTREGAR EL JUEVES 03 DE DICIEMBRE DEL 2009 EN LA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN A LAS 9:00 HRS. |
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 40 | Unidad | BEBIDAS 2,5 LITRO COCA COLA , FANTA, SPRITE | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.680
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$ 43.680
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 20 | Unidad | JUGOS DE 1 1/2 LITRO | |
$ 747,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.940
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$ 14.940
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 100 | Unidad | QUEQUE HORNEADOS | |
$ 385,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.500
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$ 38.500
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50201709
| Café instantáneo | 6 | Unidad | CAJA DE TE ROJO | |
$ 208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.248
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$ 1.248
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10151701
| Semillas o almácigos de arroz | 1 | kilogramo | ARROZ | |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672
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$ 672
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 1 | kilogramo | SAL | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210
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$ 210
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Total Neto
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$ 99.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.858
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$ 118.108
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.