Orden de Compra. Nº4157-1429-SE11 "MATERIAL DE ASEO PARA LICEO C-74"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1429-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA LICEO C-74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 81306,7
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2011
TítuloDescripción
PERSONA CONTACTOPERSONA CONTACTO SRA. ISABEL MILLAR ANTES DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS LLAMAR AL TELEFONO 042-834211
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS ABSORBENTES CON OJAL  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO DE 5 LITROS  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES MEDIANO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
46181504
Guantes protectores15UnidadGUANTES GRANDE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadPATO PURIFIX  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
47131811
Productos de lavandería10UnidadKLESO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121701
Bolsas de basura25UnidadBOLSA DE BASURA 50X70  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.175 $ 8.175
47121605
Limpiadores de suelo25UnidadPOETT DIFERENTES AROMAS  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.625 $ 16.625
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF EN CREMA  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
47131811
Productos de lavandería20UnidadDETERGENTE OMO 400 GRS.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DISTINTO AROMAS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadCARROS ESTRUJADOR   $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436 $ 92.436
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DANZARINAS ABSORBENTE  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
47121802
Removedores10UnidadCERA EN BALDE INCOLORA LIQUIDA  $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO 5 LITROS  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadVIN GEL  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIADORES DE VIDRIO CON MANGO METALICO 1 METRO  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.604
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO CON TAPA Y RUEDA 240 LTS.  $ 49.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.570 $ 49.570
Total Neto $ 427.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.307
TOTAL OC $ 509.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.