Orden de Compra. Nº4157-1435-AG24 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ 960219-150M24(1109)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1435-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ 960219-150M24(1109)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano #385
Comuna El Carmen
Impuesto 40379,18
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTÍNEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería1UnidadPUERTA PINO OREGON 90x200CMCOTIZACIÓN N°79/2024 $ 92.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.438 $ 92.438
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Grapas de ferretería1UnidadMARCO PUERTA PINO FINGER 40X90MM X 5,4 MTS  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
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Grapas de ferretería3UnidadBISAGRA SCANAVINI ACERO INOXIDABLE 3x3"  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
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Grapas de ferretería5Unidad GUARDAPOLVO PINO FINGER 13X68MM X 3 MTS  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
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Grapas de ferretería1GalónBARNIZ MARINO NATURAL BASE AGUA CERESITA,  $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
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Grapas de ferretería1UnidadBROCHA HELA 3"  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
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Grapas de ferretería1UnidadALERO LISTO POLICARBONATO DVP TRANSPARENTE 1,00X 1,200  $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 212.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.379
TOTAL OC $ 252.901


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.012.281-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.