Orden de Compra. Nº4157-1439-SE19 "MATERIALES DE FERRETERIA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960201-99(4275)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1439-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960201-99(4275)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 44907,07
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas11Unidad no definidaAGLOMERADO DESNUDO MASISA PLACA MDF12MM 152X244CM   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
11121603
Troncos15Unidad no definidaPINO CEPILLADO 2X2   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.735
31161503
Clavo-tornillo5Unidad no definidaCAJA 100 UNIDADES TORNILLO DIFERENTES MEDIDAS:1 5/8"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
86131502
Pintura2Unidad no definidaESMALTE EXPERTO 1 GL COLOR GRIS   $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368
11121611
Tablero de partículas2Unidad no definidaTERCIADO ESTRUCTURAL 1.22X2.44X15MM   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaCLAVO DE 2"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 236.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.907
TOTAL OC $ 281.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.