|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-144-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4157-25-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUIRIR SEIS PLANCHAS DE ACRILICO PARA
MURAL DEL LICEO C 74 |
|
Proveniente de Licitación
|
4157-25-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
O HIGGINS N° 564 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
43320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O HIGGINS N° 564 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MYRN ASPEE GOVINDEN
|
|
R.U.T. |
3.269.824-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13102006
| Aleaciones de acrilonitrilo estireno acrílico (ASA) | 6 | Unidad | Aleaciones de acrilonitrilo estireno acrílico (ASA) | SEIS PLANCHAS DE ACRILICO DE 5 MM. TRANSPARENTE DE 1,80 X 1,20 METROS |
$ 38.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.000
|
$ 228.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 228.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.320
|
|
$ 271.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.