Orden de Compra. Nº4157-1479-SE11 "MATERIAL DE ASEO PARA OFICINA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1479-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 12168,74
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2011
TítuloDescripción
ENTREGARENTREGAR EL LUNES 07/11/2011 EN OFICINA DAEM ANTES DE ENTREGAR LA CERA PREGUNTAR A LA SRA. XIMENA PEREZ
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadCERA EN CREMA  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
14111704
Papel higiénico60UnidadCONFORT  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadPOET DISTINTO AROMAS  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
12191501
Solventes aromáticos2UnidadRAID  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLUSTRA MUEBLE  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
47121701
Bolsas de basura4UnidadBOLSA DE BASURA 80*110  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadSILICONA  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadESPONJAS  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadVIRUTILLA FINA DE PISO  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO 4 LITROS  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadQUIX 750 ML  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
Total Neto $ 64.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.169
TOTAL OC $ 76.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.