Orden de Compra. Nº4157-1496-SE09 "COLACION PARA ESCUELA VERGARA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1496-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COLACION PARA ESCUELA VERGARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-41-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 30666
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad no definidaGALLETAS TRITON  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles4UnidadACEITE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadQUIX DE 500 ML  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas25UnidadJAMON (60 LAMINAS)  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
50202311
Bebidas15UnidadBEBIDAS DE TRES LITROS DESECHABLES  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
50181901
Pan fresco8UnidadPAN DE PASCUA  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
14111704
Papel higiénico12UnidadCONFORT  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
14111703
Toallas de papel8UnidadTOALLA NOVA  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944 $ 1.944
50111510
Carne de ave o carne fresca30kilogramoTRUTRO DE POLLO (ENTREGAR 20 UNIDADES)  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
Total Neto $ 161.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.666
TOTAL OC $ 192.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.