Orden de Compra. Nº4157-1496-SE11 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN TIA EDITH JANS"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1496-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN TIA EDITH JANS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 32991,6
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2011
TítuloDescripción
ENTREGAR

ENTREGAR EN SALA CUNA Y JARDIN TIA EDITH JANS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCLORO CORRIENTE  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA RAID  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLIMPIADORES PISO  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO CON GLISERINA  $ 11.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.810 $ 33.810
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF EN CREMA  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
14111704
Papel higiénico40UnidadCONFORT  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO CON TAPA Y RUEDA  $ 35.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.290 $ 35.290
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.810 $ 9.810
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADORES GLASSEX CON GATILLO 500 ML  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS ABSORVENTES CIF  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
Total Neto $ 173.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.992
TOTAL OC $ 206.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.