Orden de Compra. Nº4157-1504-SE15 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO JHJ REQ. 960201-63"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1504-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO JHJ REQ. 960201-63
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 7838,07
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos6Unidad no definida GUARDAPOLVO $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
11121611
Tablero de partículas3Unidad no definida CHOLGUAN $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.343 $ 11.343
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definida OLEO BRILLANTE 1/4 GL BLANCO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definida OLEO BRILLANTE 1/4 GL NEGRO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
23153306
Brocha de corte5Unidad no definida BROCHA DE 1/2" $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo1Unidad no definida COLA FRIA ENVASE 1kg PARA MADERA $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios4Unidad no definida PEGAMENTO TIPO NO MAS CLAVOS, GRANDE $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108
Total Neto $ 41.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.838
TOTAL OC $ 49.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.