Orden de Compra. Nº4157-1573-SE12 "COLACION ALUMNOS ESCUELA TREHUALEMU ORIENTE GIRA T"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1573-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra COLACION ALUMNOS ESCUELA TREHUALEMU ORIENTE GIRA T
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 8841,46
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2012
TítuloDescripción
RETIRANRETIRAN EL 11/10/2012 EN LA MAÑANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4PaqueteTOALLA NOVA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50101634
Fruta fresca4kilogramoPLATANOS  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
50181901
Pan fresco48UnidadSANDWICHS DE QUESO  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.728 $ 13.728
50181905
Galletas dulces o pastelitos24UnidadGALLETA OBLEA  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50192109
Papas fritas o galletas tostadas24UnidadPAPAS FRITAS  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
50192303
Postres, helados o yogurt congelado12UnidadYOGURT CON CEREAL  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
50202303
Jugos y néctar concentrados12UnidadJUGOS INDIVIDUAL DISTINTO SABOR  $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.076 $ 2.076
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDAS 2,5 LITRO DESECHABLE COCA COLA FANTA SPRITE  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
Total Neto $ 46.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.841
TOTAL OC $ 55.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.