Orden de Compra. Nº
4157-1573-SE12
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COLACION ALUMNOS ESCUELA TREHUALEMU ORIENTE GIRA T
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1573-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
COLACION ALUMNOS ESCUELA TREHUALEMU ORIENTE GIRA T
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
8841,46
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-10-2012
Título
Descripción
RETIRAN
RETIRAN EL 11/10/2012 EN LA MAÑANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
4
Paquete
TOALLA NOVA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
50101634
Fruta fresca
4
kilogramo
PLATANOS
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
50181901
Pan fresco
48
Unidad
SANDWICHS DE QUESO
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.728
$ 13.728
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Unidad
GALLETA OBLEA
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
24
Unidad
PAPAS FRITAS
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
12
Unidad
YOGURT CON CEREAL
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
50202303
Jugos y néctar concentrados
12
Unidad
JUGOS INDIVIDUAL DISTINTO SABOR
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.076
$ 2.076
50202311
Bebidas
4
Unidad
BEBIDAS 2,5 LITRO DESECHABLE COCA COLA FANTA SPRITE
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.880
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
Total Neto
$ 46.534
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.841
TOTAL OC
$ 55.375
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.