Orden de Compra. Nº4157-1602-SE18 "INSUMOS DESECHABLES CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA ESC. CAP. NORTE REQ 960201-13"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1602-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA ESC. CAP. NORTE REQ 960201-13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna *
Impuesto 4093,17
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica170Unidad no definida TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos7Unidad no definida VASOS DESECHABLES PLUMAVIT 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos170Unidad no definida PLATO DESECHABLES PARA TORTA $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930 $ 4.930
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaLO REQUERIDO SERA RETIRADO EL DÍA MARTES 10/07/2018SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES ELITE O SIMILAR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111703
Toallas de papel6Unidad no definida TOALLA DE PAPEL ROLLO (UNIDAD) NOVA O SIMILAR $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968
Total Neto $ 21.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.093
TOTAL OC $ 25.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.