Orden de Compra. Nº
4157-161-SE17
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MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN INFANTIL ILUSIONES REQ 960305-12
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-161-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN INFANTIL ILUSIONES REQ 960305-12
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
71894,86
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201515
Cintas de papel
10
Unidad no definida
CINTA DE ENMASCARAR 36MMX40 MTS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
30161508
Rodillo de papel pintado
6
Unidad no definida
RODILLO LANA LIZCAL
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
30161508
Rodillo de papel pintado
6
Unidad no definida
BROCHA HELA 2 1/2"
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.102
$ 12.102
60121251
Pintura al agua
3
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHAZADA 7025
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.287
$ 214.287
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.429
$ 71.429
53102102
Overol y sobretodo para hombre
4
Unidad no definida
OVEROL
$ 4.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.828
$ 19.828
11101506
Yeso
1
Unidad no definida
SACO DE YESO
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.201
$ 4.201
23131507
Tela para lijar
10
Unidad no definida
LIJA PARA MADERA Nº 100
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Unidad no definida
SILICONA BANCA PINTABLE
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.576
31201602
Pastas
1
Unidad no definida
PASTA MURO INTERIOR TINETA
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.521
$ 12.521
Total Neto
$ 378.394
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.895
TOTAL OC
$ 450.289
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.