Orden de Compra. Nº4157-161-SE17 "MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN INFANTIL ILUSIONES REQ 960305-12"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-161-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN INFANTIL ILUSIONES REQ 960305-12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 71894,86
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel10Unidad no definida CINTA DE ENMASCARAR 36MMX40 MTS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
30161508
Rodillo de papel pintado6Unidad no definida RODILLO LANA LIZCAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30161508
Rodillo de papel pintado6Unidad no definida BROCHA HELA 2 1/2" $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
60121251
Pintura al agua3Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHAZADA 7025 $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.287 $ 214.287
86131502
Pintura1Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429
53102102
Overol y sobretodo para hombre4Unidad no definida OVEROL $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.828 $ 19.828
11101506
Yeso1Unidad no definida SACO DE YESO $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
23131507
Tela para lijar10Unidad no definida LIJA PARA MADERA Nº 100 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad no definida SILICONA BANCA PINTABLE $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
31201602
Pastas1Unidad no definida PASTA MURO INTERIOR TINETA $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
Total Neto $ 378.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.895
TOTAL OC $ 450.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.