Orden de Compra. Nº4157-1623-SE17 "INSUMOS DESECHABLES ESC. NAVIDAD REQº70"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1623-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ESC. NAVIDAD REQº70
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 383,04
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas6Unidad no definidaINSUMOS REQUERIDOS PARA EL DIA 06/07/2017 DESDE LAS 08:00 HORAS PARA ESCUELA NAVIDADSERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 2.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383
TOTAL OC $ 2.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.