Orden de Compra. Nº4157-1632-SE18 "ALIMENTOS PROYECTO "DIA DE INTERCAMBIO CULTURAL", ESC. VIRGEN DEL CARMEN, REQ. 960201-2552"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1632-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROYECTO "DIA DE INTERCAMBIO CULTURAL", ESC. VIRGEN DEL CARMEN, REQ. 960201-2552
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 4282,03
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva3BolsaPAN DE MOLDE BLANCO 750 GRAMOSEntregar el día 10.07.2018 a las 08.30 horas en Escuela Virgen del Carmen $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaNECTAR 1.5 LITROS LIGHT  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL 1.6 LITROS SIN GAS  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
48101901
Vajillas de servicio40UnidadCUCHARAS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio40UnidadPLATOS DESECHABLES  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas25LáminaJAMÓN ACARAMELADO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
50131801
Queso natural25LáminaLÁMINA DE QUESO  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725 $ 2.725
48101903
Vasos de servicio2TiraVASOS PLUMAVIT  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 22.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.282
TOTAL OC $ 26.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.