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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-1646-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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5615-51-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
O HIGGINS N° 564 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
1547,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O HIGGINS N° 564 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2011 |
| RETIRAN | RETIRAN EL VIERNES 25/11/2011 A LAS 8:00 HRS. |
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 2 | Unidad | BEBIDA 2,5 LITRO DESECHABLE | |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.360
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$ 2.360
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 16 | Unidad | HELADO VASITO | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.016
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| Mayonesa | 1 | Unidad | MAYONESA | |
$ 1.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120
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$ 1.120
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| Pan fresco | 16 | Unidad | PAN PISTOLETA | |
$ 75,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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| Mayonesa | 1 | Unidad | KETCHU | |
$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780
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$ 780
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| Mayonesa | 1 | Unidad | MOSTAZA | |
$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 670
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$ 670
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Total Neto
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$ 8.146
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.548
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$ 9.694
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.