Orden de Compra. Nº4157-1649-SE11 "ALIMENTOS CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1649-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-51-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 2077,46
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2011
TítuloDescripción
RETIRANRETIRAN EL VIERNES 25/11/2011 A LAS 8:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS 2,5 LITRO DESECHABLE  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
50192303
Postres, helados o yogurt congelado24UnidadHELADOS EN VASITO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Mayonesa1UnidadMAYONESA  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
Pan fresco24UnidadPAN PISTOLETA  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Mayonesa1UnidadKETCHU  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
Mayonesa1UnidadMOSTAZA  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
Total Neto $ 10.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.077
TOTAL OC $ 13.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.