Orden de Compra. Nº4157-1656-SE13 "ALIMNETOS FINALIZACION ANIVERSARIO ESCUELA F-408"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1656-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ALIMNETOS FINALIZACION ANIVERSARIO ESCUELA F-408
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-39-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 55749,04
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2013
TítuloDescripción
ENTREGARENTREGAR EL 28/11/2013 A LAS 14:00 HRS.  EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas85UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA FANTA SPRITE  $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.640
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos16TiraVASOS DESECHABLES PLUMAVIT  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111705
Servilletas de papel30UnidadSERVILLETAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas184UnidadVIANESAS DE 5 UNIDADES   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.008 $ 85.008
50131609
Mayonesa28UnidadKETCHU  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.308 $ 35.308
50202303
Jugos y néctar concentrados50UnidadJUGOS NECTAR 1 1 /2 LITRO DISTINTO SABOR  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
Total Neto $ 293.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.749
TOTAL OC $ 349.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.