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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-1656-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMNETOS FINALIZACION ANIVERSARIO ESCUELA F-408 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-39-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
1 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
55749,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2013 |
| ENTREGAR | ENTREGAR EL 28/11/2013 A LAS 14:00 HRS. EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN |
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Proveedor |
comercialrossy |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.294.620-3 |
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Sucursal |
comercialrossy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 85 | Unidad | BEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA FANTA SPRITE | |
$ 1.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.640
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$ 117.640
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 16 | Tira | VASOS DESECHABLES PLUMAVIT | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.080
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14111705
| Servilletas de papel | 30 | Unidad | SERVILLETAS | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.780
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 184 | Unidad | VIANESAS DE 5 UNIDADES | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.008
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$ 85.008
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50131609
| Mayonesa | 28 | Unidad | KETCHU | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.308
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$ 35.308
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 50 | Unidad | JUGOS NECTAR 1 1 /2 LITRO DISTINTO SABOR | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.600
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$ 41.600
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Total Neto
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$ 293.416
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.749
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$ 349.165
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.