Orden de Compra. Nº4157-1701-SE12 "ALIMENTOS INAGURACION JARDIN PARQUE SAN ANDRES"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1701-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS INAGURACION JARDIN PARQUE SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 12611,63
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2012
TítuloDescripción
ENTREGARENTREGAR EL 10/09/2012 EN JARDIN PARQUE SAN ANDRES LAS TORTAS EL 11/09/2012 A LAS 08:30 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3BolsaFRUGELLE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
25132002
Globos de aire caliente1BolsaGLOBOS  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50202303
Jugos y néctar concentrados4UnidadJUGOS 1 1 /2 LITRO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos23UnidadCHOCMAN  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadVASOS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadTENEDORES DESECHABLES  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado23UnidadYOGURT  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415 $ 2.415
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA 50 PERSONAS BISCOHO MERMELADA MANJAR  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA 30 PERSONAS BISCOCHO MERMELADA MANJAR  $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDAS 3 LITROS COCA COLA FANTA   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS 3 LITROS CCU  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
50202311
Bebidas23UnidadBEBIDAS CCU 250 CC  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.785 $ 6.785
Total Neto $ 66.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.612
TOTAL OC $ 78.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.