Orden de Compra. Nº
4157-1701-SE12
"
ALIMENTOS INAGURACION JARDIN PARQUE SAN ANDRES
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1701-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS INAGURACION JARDIN PARQUE SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
12611,63
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-09-2012
Título
Descripción
ENTREGAR
ENTREGAR EL 10/09/2012 EN JARDIN PARQUE SAN ANDRES LAS TORTAS EL 11/09/2012 A LAS 08:30 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Bolsa
FRUGELLE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
25132002
Globos de aire caliente
1
Bolsa
GLOBOS
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad
JUGOS 1 1 /2 LITRO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
23
Unidad
CHOCMAN
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.932
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
23
Unidad
YOGURT
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.415
$ 2.415
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad
TORTA 50 PERSONAS BISCOHO MERMELADA MANJAR
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad
TORTA 30 PERSONAS BISCOCHO MERMELADA MANJAR
$ 12.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
50202311
Bebidas
5
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA FANTA
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
50202311
Bebidas
3
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS CCU
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
50202311
Bebidas
23
Unidad
BEBIDAS CCU 250 CC
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.785
$ 6.785
Total Neto
$ 66.377
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.612
TOTAL OC
$ 78.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.