Orden de Compra. Nº
4157-1734-SE17
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MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LENGUAJE REQ 960235-772
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1734-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LENGUAJE REQ 960235-772
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
47915,12601497
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
5
Unidad no definida
MODULO DE CAMARA C/TAPA 40X40 CM
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.805
$ 66.807
30111601
Cemento
16
Unidad no definida
SEMICODO PVC SANITARIO 110 MM
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.445
30111601
Cemento
2
Unidad no definida
ADHESIVO VINILIT
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
30111601
Cemento
20
Unidad no definida
CEMENTO CORRIENTE
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.220
$ 67.227
30111601
Cemento
12
Unidad no definida
PVC SANITARIO 110 MM
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.668
$ 79.664
30111601
Cemento
100
Unidad no definida
REMACHE POP 4MM
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.261
30111601
Cemento
2
Unidad no definida
BROCA METAL 4MM
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
30111601
Cemento
3
Unidad no definida
SILICONA SIKAFLEX
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
30111601
Cemento
2
Unidad no definida
BROCHA 1 1/2
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
Total Neto
$ 252.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.915
TOTAL OC
$ 300.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.