Orden de Compra. Nº4157-184-SE20 "COLACIONES ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ°960201-11<168>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-184-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-03-2020
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ°960201-11<168>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 120745
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar500Unidad no definidaPlátanos Porciones Diarias: Lunes 09/03 100 unidades Martes 10/03 100 unidades Miércoles 11/03 100 unidades Jueves 12/03 100 unidades Viernes 13/03 100 unidades $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50131701
Leche o productos de mantequilla500UnidadLeche individual (sabores) descremada o semi descremada 200mlPorciones Diarias: Lunes 09/03 100 unidades Martes 10/03 100 unidades Miércoles 11/03 100 unidades Jueves 12/03 100 unidades Viernes 13/03 100 unidades $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
50131801
Queso natural1000UnidadQueso Porciones Diarias: Lunes 09/03 200 unidades Martes 10/03 200 unidades Miércoles 11/03 200 unidades Jueves 12/03 200 unidades Viernes 13/03 200 unidades $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
50181901
Pan fresco1000UnidadPan Hallulla Porciones Diarias: Lunes 09/03 200 unidades Martes 10/03 200 unidades Miércoles 11/03 200 unidades Jueves 12/03 200 unidades Viernes 13/03 200 unidades $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
50202304
Jugos y néctar envasados500UnidadNéctar individual sabores 200mlPorciones Diarias: Lunes 09/03 100 unidades Martes 10/03 100 unidades Miércoles 11/03 100 unidades Jueves 12/03 100 unidades Viernes 13/03 100 unidades $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500
Total Neto $ 635.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.745
TOTAL OC $ 756.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.